
近日,市水投集團召開了2019年第一次審計聯(lián)席會議,會議由集團董事長主持,監(jiān)事會、經(jīng)理層、集團審計室等各職能部門和各二級單位負責人參加了會議。
監(jiān)事會通報了近期對集團內(nèi)部審計工作開展情況的調(diào)研結果,分析了審計發(fā)現(xiàn)問題較多的領域和問題成因,并對集團下一步做好內(nèi)審工作提出四點意見和建議:一是要加強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,盡快使審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位,全面完成審計整改任務;二是進一步優(yōu)化集團內(nèi)部審計工作流程,提高內(nèi)審人員工作能力,發(fā)揮內(nèi)審工作在服務企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展方面的支撐作用;三是建議加強對集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策和年度業(yè)務計劃執(zhí)行情況的審計,將審計資源的分配向重大風險領域傾斜;四是要充分發(fā)揮內(nèi)部審計“治已病、防未病”的作用,推動集團內(nèi)部審計從“發(fā)現(xiàn)和評價”向“防范風險和推進解決問題”轉變。