
近日,廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱珠實(shí)集團(tuán))監(jiān)事會聯(lián)合外部專職董事,對珠實(shí)集團(tuán)2021年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作開展調(diào)研,詳細(xì)了解年度審計(jì)工作主要情況、管理建議書反映的主要問題、上年度存在問題整改情況等。
主審事務(wù)所詳細(xì)介紹了珠實(shí)集團(tuán)2021年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)開展主要情況,包括2021年度會計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行和會計(jì)估計(jì)變更情況、資產(chǎn)減值情況、管理建議書提示的主要風(fēng)險、上年度存在問題整改情況等。與會人員對事務(wù)所介紹的主要情況,開展了討論與交流。
調(diào)研組提出如下建議:一是對于管理建議書反映的問題,珠實(shí)集團(tuán)要立行立改,不能馬上整改的,制定整改方案,明確責(zé)任部門、整改完成時間等,進(jìn)一步夯實(shí)集團(tuán)管理基礎(chǔ);二是管理建議書反映的問題,大部分都是集團(tuán)下屬企業(yè)存在的問題,集團(tuán)各職能部門要強(qiáng)化責(zé)任意識,對下屬企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)開展指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查;三是管理建議書反映的基礎(chǔ)管理問題,集團(tuán)要以點(diǎn)帶面,在集團(tuán)各企業(yè)開展自查;四是結(jié)合年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)情況,監(jiān)事會將在2022年下半年對集團(tuán)開展專項(xiàng)檢查。