
近日,廣報集團召開審計委員會,研究集團2021年內審工作方案,廣報集團主要領導、廣傳媒公司監(jiān)事會(審計專員辦)以及廣報集團財務、內審、紀委、人事、辦公室等部門負責人出席會議。
會議聽取了集團內審部門關于2021年度審計工作方案的匯報,方案以圍繞廣報集團中心工作、突出問題導向和加強合規(guī)性體系建設為切入點,對集團內審工作做了詳細的安排。
與會人員對集團內審工作方案進行了充分的研討,強調內審部門要嚴格按計劃穩(wěn)步推進項目落實,以審促管,切實降低企業(yè)經(jīng)營風險。會上,監(jiān)事會建議:一是集團要加強審計成果利用,固化審計成果,通過開展審計項目剖析會等形式,總結分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題,達到審計一個項目、規(guī)范一類行為等目的,提高審計成果利用效果;二是企業(yè)內審部門在日常審計工作中,要進一步加強與監(jiān)事會溝通交流,實現(xiàn)資源共用、成果共享,提升審計效率;三是建立健全內審管理制度,集團內審部門要建立審計人員聯(lián)系機制,加強集團內審部門對屬下子公司的日常監(jiān)督,及時防范化解風險。