
近日,珠實(shí)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)對(duì)集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作開展調(diào)研,詳細(xì)了解年度審計(jì)工作主要情況、事務(wù)所提示的主要風(fēng)險(xiǎn)等。珠實(shí)集團(tuán)監(jiān)事會(huì),珠實(shí)集團(tuán)總經(jīng)理、專職外部董事、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部,主審事務(wù)所廣東中職信會(huì)計(jì)師事務(wù)所等參加了本次調(diào)研。
主審事務(wù)所詳細(xì)介紹了珠實(shí)集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)開展主要情況,包括與上一任主審事務(wù)所交接情況、執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)集團(tuán)的影響、項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備情況、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策、管理建議書提示的主要風(fēng)險(xiǎn)等。與會(huì)人員對(duì)事務(wù)所介紹的主要情況,開展了探討與交流。
監(jiān)事會(huì)主席姚江指出,一是管理建議書反映的問題,集團(tuán)要制定方案,逐一整改落實(shí);二是集團(tuán)財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管控和指導(dǎo),管理建議書反映了集團(tuán)部分下屬企業(yè)在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算方面存在缺陷;三是對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策,按業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行測算,分析對(duì)損益的影響。