


為深入貫徹落實國家關(guān)于深化國有企業(yè)改革的決策部署,廣州市審計局充分發(fā)揮數(shù)據(jù)驅(qū)動作用,近期對“十四五”期間全市審計機關(guān)國有企業(yè)審計開展專題統(tǒng)計分析,推動審計監(jiān)督提質(zhì)增效。
一是審計成果豐碩,彰顯監(jiān)督效能。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,“十四五”期間,廣州市審計機關(guān)在國有企業(yè)審計領(lǐng)域取得顯著成效。全市共有3個項目榮獲全國審計機關(guān)優(yōu)秀審計項目(省級)表彰,2個項目獲省審計廳“優(yōu)秀”等級評定。其中,2025年1個國有企業(yè)審計項目獲評審計署全國優(yōu)秀審計項目(省級)一等獎,實現(xiàn)歷史性突破。國有企業(yè)審計已成為打造審計精品項目的核心支撐,并呈現(xiàn)“項目數(shù)量占比少、成果金額多”的鮮明特點。同時,審計機關(guān)立足新時代國有企業(yè)改革發(fā)展要求,圍繞重大經(jīng)濟(jì)政策落實、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行、國企改革推進(jìn)等關(guān)鍵領(lǐng)域開展審計,切實發(fā)揮了政策落實“督查員”作用。
二是創(chuàng)新組織模式,防范經(jīng)營風(fēng)險。廣州市審計局深入貫徹“精準(zhǔn)立項、全面覆蓋、深度挖掘”的工作思路,以戰(zhàn)略風(fēng)險、投資管理風(fēng)險、債務(wù)融資風(fēng)險等為切入點,重點審計企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行、投資決策管控、融資合規(guī)性及債務(wù)償還等情況。通過少而精的專項審計調(diào)查項目,實現(xiàn)對市屬一級國有企業(yè)的全覆蓋及下屬全資、控股企業(yè)的深層次監(jiān)督,有效筑牢了國企經(jīng)營管理風(fēng)險的防線。
三是精準(zhǔn)剖析短板,優(yōu)化提升舉措。統(tǒng)計分析還揭示了當(dāng)前工作中存在的不足,如部分審計報告深度不夠、主責(zé)主業(yè)問題揭示不夠精準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計定責(zé)問題占比偏低等。針對這些問題,廣州市審計局提出以下改進(jìn)措施:一是深化制度機制建設(shè)。鞏固“科學(xué)規(guī)范提升年”行動成果,將好的做法固化為制度,構(gòu)建全流程科學(xué)規(guī)范的審計工作機制。二是強化權(quán)力監(jiān)督。聚焦企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員權(quán)力運行和責(zé)任落實,精準(zhǔn)評價履職情況,為領(lǐng)導(dǎo)干部“精準(zhǔn)畫像”。三是技術(shù)賦能提質(zhì)效。立足國企經(jīng)營特點,優(yōu)化審計資源配置,推進(jìn)大數(shù)據(jù)審計平臺建設(shè),以技術(shù)創(chuàng)新提升審計質(zhì)效。
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