
一、部門基本情況
(一)部門單位構成
廣州市財政局設行政單位3個;事業(yè)單位5個,其中:參依公事業(yè)單位1 個,財政核撥事業(yè)單位1個,財政核補事業(yè)單位1個,經(jīng)費自籌事業(yè)單位1個。
(二)人員構成
1. 統(tǒng)發(fā)人員:行政編制 250 人,事業(yè)編制 51 人,工勤人員 11 人,離休 11 人,退休 151 人。
2. 非統(tǒng)發(fā)人員:事業(yè)編制 58 人,退休 57 人。
二、預算收支基本情況
本年度收入預算 15,826.19 萬元,其中:1. 一般預算 12,495.28 萬元;2.上年結轉、結余 1,725.3萬元(此數(shù)為預計數(shù),以實際批復數(shù)為準);3. 其他各類資金 1,605.61 萬元。
本年度支出預算 15,826.19 萬元,其中:1. 基本支出 8,981.33 萬元,包括:工資福利支出 3,677.4萬元,商品和服務支出 1,771.66 萬元,對個人和家庭的補助 3,532.27 萬元;2. 項目支出 6,844.86 萬元。
三、項目支出基本情況
(一)經(jīng)常性專項支出 5,329.13 萬元,主要項目如下:
1. 財政票據(jù)工本費及管理費 1,261萬元;
2. 會計從業(yè)資格、注冊會計師、會計專業(yè)職稱考試考試費 1,215萬元;
3. 財政國庫體制改革、財政支出績效評價及預決算編制工作經(jīng)費282.88萬元;
4. 財政監(jiān)督檢查、政府采購管理專項經(jīng)費 240萬元;
5.廣州市財政局信息化基礎設施運維服務項目 240萬元。
(二)一次性專項支出 1,515.73 萬元,主要項目如下:
1. 市財政局與市政務服務中心辦公用房項目經(jīng)費 600萬元;
2. 廣州市非稅收入網(wǎng)上繳費及非稅收入征收區(qū)縣推廣實施項目(區(qū)縣平臺)等信息化經(jīng)費620.5萬元;
3. 財政周轉金清理回收經(jīng)費 120萬元。