
一、部門基本情況
(一)所屬單位
廣州市財政局下設(shè)行政單位3個;事業(yè)單位5個,其中:財政核撥事業(yè)單位3個,財政核補事業(yè)單位1個,自收自支單位1個。
(二)人員構(gòu)成
1.統(tǒng)發(fā)人員:行政編制 253 人,事業(yè)編制 50 人,工勤人員 13 人,離休 12 人,退休 144 人。
2.非統(tǒng)發(fā)人員:事業(yè)編制 58 人,退休 56 人。
(三)商品和服務(wù)支出、交通費執(zhí)行標(biāo)準
商品和服務(wù)支出執(zhí)行標(biāo)準(在職人員):行政單位2.8萬元/人?年,財政核撥事業(yè)單位 2.5萬元/人?年,財政核補事業(yè)單位 1.9萬元/人?年,工勤人員 0.8萬元/人?年。
交通費執(zhí)行標(biāo)準:行政單位 3.7萬元/輛?年,事業(yè)單位 3.15 萬元/輛?年。
二、預(yù)算收支基本情況
本年度收入預(yù)算 16,916.93 萬元,其中:1.一般預(yù)算 11,955.43 萬元;2.上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 3,738.96 萬元(此數(shù)為預(yù)計數(shù),以實際批復(fù)數(shù)為準);3.其他各類資金 1,222.54 萬元。
本年度支出預(yù)算 16,916.93 萬元,其中:1.基本支出 8,003.14 萬元,包括:工資福利支出 3,553.2萬元,商品和服務(wù)支出 1,297.69 萬元,對個人和家庭的補助支出 3,152.25 萬元;2.項目支出 8,913.79 萬元。
三、項目支出基本情況
(一)經(jīng)常性專項支出 4,644.35 萬元,主要項目如下:
1. 非稅收入成本性支出2,188萬元;
2. 財政監(jiān)督檢查專項經(jīng)費 115 萬元;
3. 信息化建設(shè)維護經(jīng)費385.2萬元;
4. 部門預(yù)算工作、國庫改革工作經(jīng)費 189.8萬元;
5. 財政支出績效評價工作、政府采購管理專項經(jīng)費179.21萬元。
(二)一次性專項支出 4,269.44 萬元,主要項目如下:
1. 市財政局與市政務(wù)服務(wù)中心辦公用房項目經(jīng)費 2,232 萬元;
2. 廣州市非稅收入網(wǎng)上繳費及非稅收入征收區(qū)縣推廣實施項目(區(qū)縣平臺)經(jīng)費 200 萬元;
3. 廣州市外商投資企業(yè)財政登記系統(tǒng)項目經(jīng)費 140 萬元。