
為進一步推進全局內(nèi)部控制體系建設(shè),近兩年,廣州市規(guī)劃和自然資源局分批次開展局屬事業(yè)單位內(nèi)部控制風險評估工作。2021年完成6家局屬參公事業(yè)單位內(nèi)部控制風險評估,2022年5月17日印發(fā)《廣州市規(guī)劃和自然資源局2022年內(nèi)部控制風險評估工作方案》,對5家局屬公益一類事業(yè)單位啟動內(nèi)部控制風險評估工作。在前期已完成業(yè)務(wù)培訓及資料書面審核的基礎(chǔ)上,8月1日起,組織召開5場內(nèi)部控制風險評估現(xiàn)場檢查進場會。
此次內(nèi)部控制風險評估現(xiàn)場檢查是對各局屬單位現(xiàn)行財務(wù)制度建立和執(zhí)行的回頭看,是對內(nèi)部控制報告編制真實性的復核,是對內(nèi)部控制系統(tǒng)運行情況的全面評估,通過梳理檢查各單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程、現(xiàn)場查看系統(tǒng)運行情況和會計憑證等相關(guān)資料,查找、分析經(jīng)濟活動中與實現(xiàn)內(nèi)控目標相關(guān)的風險點,合理確定風險應(yīng)對策略,抓好落實整改,提高內(nèi)控執(zhí)行力和工作效率,以達到“降風險、防舞弊、提效益”的目標。